Налогоплательщик юл как обновить


Как обновить Налогоплательщик ЮЛ

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу Вам рассказать, как обновить Налогоплательщик ЮЛ. Это процедура очень важна, ФНС постоянно меняет бланки и шаблоны отчетов. Поэтому, если Вы своевременно не обновляете программу, то у Вас просто могут не принять отчёт. У Вас может быть правильно составлен отчёт, но из-за того, что у Вас старый бланк, налоговая может просто отклонить отчёт. Приступим!

Как обновить Налогоплательщик ЮЛ

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел ПОМОЩЬ и Вам помогут наши специалисты.

Первым этапом нам нужно узнать, какая самая последняя версия программы. Посмотреть и скачать последнюю версию программы Налогоплательщик ЮЛ, Вы можете вот тут.

Теперь давайте узнаем, какая версия у нас. Запускаем программу и смотрим версию программы в шапке.

Версия программы написана после слов «Налогоплательщик ЮЛ». В данном случае у меня версия 4.57. А самая последняя версия 4.57.1. Значит, нам нужно обновить Налогоплательщик.

Как правильно устанавливать версии Налогоплательщик ЮЛ

Теперь очень важный момент!!! Для того, чтобы обновление было правильным, нужно соблюдать последовательность версий. Первым делом ставится полная версия. Затем, дополнительная версия. Полная версия всегда состоит из трех цифр. В данном случае эти цифры 4.57, следующая полная версия будет 4.58, затем 4.59 и так далее. Дополнительные версии состоят из четырех цифр. Например, сейчас мы будем устанавливать версию 4.57.1, далее будет 4.57.2, затем 4.57.3 и так далее. Бывает такое, что дополнительных версий вообще нет или наоборот много. Недавно было такое, что была версия 4.56.6. То есть, дополнительных версий может быть много, а может и не быть совсем.

Теперь разберем какую версию на какую устанавливать. Первым делом всегда ставим полную версию, затем дополнительные. Например: у Вас версия 4.56.3, а сейчас последняя 4.57.1. Значит, в первую очередь устанавливаем версию 4.57. Затем запускаем наш «Налогоплательщик ЮЛ», происходит переиндексация базы и только после этого устанавливаем 4.57.1.

Если Вы начнете устанавливать версию 4.57.1, а у Вас версия 4.56.3, то программа «Налогоплательщик ЮЛ» у Вас не обновится, или обновится не правильно!

Даже если у Вас версия 4.54.1 или 4.56, то вышестоящую версию, такую как 4.57, можно устанавливать смело. То есть, вышестоящую ПОЛНУЮ версию, можно ставить на ЛЮБУЮ предыдущую.

Теперь разберемся с дополнительными версиями.

Как правильно устанавливать дополнительные версии Налогоплательщик ЮЛ

Будем опять все разбирать на примерах. Сейчас мы будем ставить версию 4.57.1. В дальнейшем выйдет версия (а может и не выйдет) 4.57.2.

Предположим, что сейчас у нас версия 4.56.1. Значит ставим сначало версию 4.57, а затем 4.57.1. Но помните! После установки каждой версии нужно запускать программу, чтобы произошла переиндексация базы, только после переиндексации, можно обновлять программу дальше.

Теперь разберем другой вариант. У Вас версия 4.57, а обновление есть 4.57.3. В этом случае Вам не нужно устанавливать версии 4.57.1 и 4.57.2, а сразу ставите версию 4.57.3. Все понятно? Если нет, то вопросы в комментарии.

Пошаговая инструкция, как обновить Налогоплательщик ЮЛ

С теорией покончено! Теперь перейдем непосредственно к процессу обновления!

У меня версия 4.57, самая последняя версия 4.57.1. Скачиваем последнее обновление вот отсюда. Распаковываем его. Если Вы не знаете, как распаковать файл, то прочитайте мою статью вот тут.

Теперь обязательно закрываем программу налогоплательщик ЮЛ. Убедитесь сто раз, что Вы закрыли программу. В противном случае Вы потеряете все свои данные!

Запускаем обновление. Видим окно «Приветствия». Просто нажимаем «Далее».

Далее программа установки попросит нас проверить, закрыли ли мы программу. Проверяем, что она закрыта и нажимаем «ОК»

Далее видим «Лицензионное соглашение». Изучаем его. Ставим точку в поле «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажимаем «Далее».

Теперь самый главный шаг. Нам нужно выбрать в какую папку установить обновления. Жмем по ярлыку с программой правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Расположение файла».

Откроется папка с Налогоплательщиком. Смотрим путь. У меня Налогоплательщик находится по пути «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC».

У Вас может быть другой путь! В программе обновления нам нужно указать этот путь, только без папки «INPUTDOC». Вот у меня путь «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC», значит в процессе обновления я указываю путь «C:\НП ЮЛ». После указания пути, нажимаем «Далее».

После этого начнется процесс обновления. После окончания обновления появится вот такое окно. Просто нажимаем «Завершить»

Сразу после обновления, может появиться окошко вот такое. Паниковать не нужно, просто нажмите «Эта программа установлена правильно».

Теперь запускаем наш Налогоплательщик ЮЛ и видим переиндексацию, о которой Вам говорил. Просто ждем, ничего не нажимая, и не выключая компьютер и программу, иначе все сломается!

Теперь снова смотрим в шапку программы, чтобы убедиться, что обновление прошло правильно и последняя версия установлена.

Мы видим, что теперь у меня версия 4.57.1. Значит обновление прошло хорошо и правильно!

Если Вам нужна помощь профессионального системного администратора, для решения данного или какого-либо другого вопроса, перейдите в раздел ПОМОЩЬ, и Вам помогут наши сотрудники.

Теперь Вы знаете, как обновить Налогоплательщик ЮЛ.

Если у Вас появятся вопросы задавайте их в комментариях! Всем удачи и добра!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы самыми первыми получать все новости с нашего сайта!

Как правильно устанавливать, обновлять и настроить программу «Налогоплательщик ЮЛ»

В данной статье будет рассмотрен правильный порядок установки и обновления самой востребованной для предпринимателей и бухгалтеров программы «Налогоплательщик ЮЛ», которая позволяет быстро и правильно заполнить любую налоговую декларацию и отчетность, оформить открытие/закрытие ИП или ООО, перейти на УСН или ЕНВД, получить патент… И это далеко не полный перечень возможностей этой программы.

Введение.

Не смотря на явные плюсы использования данного программного продукта, многие предприниматели и бухгалтера все еще заполняют налоговые формы вручную на бланках, купленных в типографии или скачанных в интернете.

Одной из причин является отсутствие принтера дома. «Как я смогу распечатать декларацию, если принтера нет?» — справедливо думает бизнесмен. Но обойти это препятствие не сложно, достаточно прочитать эту статью.

Других пугает сложность установки и обновления программы. С этой бедой мы будем разбираться сегодня.

Где лучше скачивать программу?

Официально «Налогоплательщик ЮЛ» распространяется через сайт налоговой службы (www.nalog.ru) и сайт разработчика программы — ФГУП ГНИВЦ ФНС России (www.gnivc.ru). Иногда, во время большого наплыва посетителей, указанные сайты бывают недоступны, поэтому у нас Вы найдете ссылки для скачивания на оба ресурса. Пользоваться иными источниками нежелательно, т.к. можно заразить свой компьютер вирусами-троянами или Вас будут «разводить» на платную СМС.

На момент написания статьи актуальной версией является — Налогоплательщик ЮЛ 4.46 от 10 февраля 2016 года. По мере внесения изменений будут выходить дополнения №1, № 2, № 3 и так далее, а версия будет выглядеть как 4.46.1, 4.46.2, 4.46.3. Когда изменений накопится много, разработчик выпустит новую версию — 4.47, а затем весь этот процесс повторится.

Порядок установки

Не важно, ставите Вы программу в первый раз или у Вас уже установлена более старая ее версия, например: 4.42.3, 4.44 или 4.45.2, Вам нужно установить последнюю основную версию программы «Налогоплательщик ЮЛ», в нашем случае — это 4.46.

Итак, скачиваем файл NalogUL446.exe по ссылкам, указанным выше, или с нашего сайта (что одно и тоже). После этого разработчики советуют в обязательном порядке отключить антивирус. Не лишним будет сделать архив старой версии программы (при ее наличии), чтобы в случае с неудачной установкой программы — восстановить все данные.

Запускаем установочный файл — NalogUL446.exe. Я забыл отключить антивирус и сразу поплатился за это — установщик просигнализировал, что некоторые файлы не были созданы. Пришлось добавлять файл в исключения антивируса, выключать антивирус, перезагружать Windows 10, запускать файл от имени администратора. И только после этого программа приступила к установке.

Выключайте антивирус перед установкой Налогоплательщика ЮЛ!

Извлечение файлов займет некоторое время. После этого нужно согласиться с условиями лицензионного соглашения и нажать кнопку «Далее».

Устанавливаем программу «Налогоплательщик ЮЛ» на компьютер.

В следующем окне программа предложит выбрать вариант установки: полный, выборочный или клиентский. Рекомендую выбрать полный:

«Полная» для установки всех задач.

На следующем шаге нужно быть очень внимательным, т.к. программа предложит место на компьютере, куда она будет записана. Я ставлю программу в первый раз, поэтому мне предложена папка по умолчанию: «С:\Налогоплательщик ЮЛ\» (1).

По умолчанию программа устанавливается по адресу С:\Налогоплательщик ЮЛ\

Чтобы изменить путь установки, нужно нажать на кнопку «Изменить» (2) и выбрать нужный вариант. Если Вы обновляете программу, т.е. устанавливаете не в 1 раз, то должны убедится, что указанный на этом этапе адрес соответствует папке, в которой хранится прежняя версия.

Внимание! Все введенные в предыдущей версии данные хранятся в папке с программой и, если при установке новой версии задать другой путь, то вы этих данных не увидите. Если предыдущая версия была установлена корректно, то при установке новой путь к старой определится автоматически и менять его не нужно.

А мы наживаем кнопку «Далее» и программа сообщает, что она готова к установке. После этого остается нажать кнопку «Установить» и подождать некоторое время до окончания копирования установочных файлов.

На рабочем столе появится значок «Налогоплательщик ЮЛ». Запускаем его и программа окончательно устанавливается, причем этот процесс занимает продолжительное время: от нескольких минут до часа.

Установка программы Налогоплательщик ЮЛ может занять до 1 часа.

Предварительная настройка программы

Если программа устанавливается впервые, то будет предложено добавить нового ИП или организацию. Если данные по ИП или организации были ранее добавлены, то этот шаг пропускаете.

Добавляем налогоплательщика в программу

Далее заполняем данные о себе:

На следующей вкладке указываем данные о себе из свидетельств ИНН и ОГРНИП.

Плательщики УСН указывают свой объект налогообложения, например: «доходы» (6%).

Обязательно заполняем поля с ОКТМО и ОКВЭД. Остальное по желанию.

Здесь указываем код налоговой инспекции, в которую будут подаваться декларации:

Нажимаем на «ОК» — программа готова к использованию.

Порядок обновления

Разработчик периодически выпускает небольшие дополнения к программе, в  которых исправляет выявленные недочеты, а также добавляет новые формы налоговой отчетности.

Такие обновления называются — Изменение № 1 (№ 2, № 3, …). Их устанавливают поверх основной версии, в нашем случае — 4.46. Т.е. сначала обязательно ставится основная версия (4.46), а затем уже нужное дополнение — 4.46.1 (4.46.2, …).

Нюанс. Каждое следующее дополнение включает в себя предыдущее, например: в Изменении № 2 уже включены все документы, которые содержались в Изменении № 1.

Поэтому если Вы видите, что текущая версия программы, например: 4.46.3, то порядок установки будет такой: если не установлена версия 4.46, то сначала ставите ее, обязательно в том порядке, который описан выше, а затем сразу Изменение № 3, пропуская № 1 и 2.

Указанный порядок обновления будет актуальным и для последующих версий: 4.47, 4.48, 4.49 …

На первый взгляд, порядок установки и обновления может показаться немного запутанным, но если вникнуть и разобраться, то в дальнейшем Вы будете обновляться «с завязанными глазами» и больше не сможете обходится без этой удивительной программы, которую я использую больше 10 лет.

Если остались вопросы, то смело задавайте их ниже в комментариях.

В следующей статье я сделаю краткий обзор возможностей программы и отвечу на основные вопросы о том, как ей пользоваться.

Обновить налогоплательщик юл последняя версия. Как правильно устанавливать, обновлять и настроить программу «Налогоплательщик ЮЛ

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу Вам рассказать, как обновить Налогоплательщик ЮЛ. Это процедура очень важна, ФНС постоянно меняет бланки и шаблоны отчетов. Поэтому, если Вы своевременно не обновляете программу, то у Вас просто могут не принять отчёт. У Вас может быть правильно составлен отчёт, но из-за того, что у Вас старый бланк, налоговая может просто отклонить отчёт. Приступим!

Как обновить Налогоплательщик ЮЛ

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел и Вам помогут наши специалисты.

Теперь давайте узнаем, какая версия у нас. Запускаем программу и смотрим версию программы в шапке.

Версия программы написана после слов «Налогоплательщик ЮЛ». В данном случае у меня версия 4.57. А самая последняя версия 4.57.1. Значит, нам нужно обновить Налогоплательщик.

Как правильно устанавливать версии Налогоплательщик ЮЛ

Теперь очень важный момент!!! Для того, чтобы обновление было правильным, нужно соблюдать последовательность версий. Первым делом ставится полная версия. Затем, дополнительная версия. Полная версия всегда состоит из трех цифр. В данном случае эти цифры 4.57, следующая полная версия будет 4.58, затем 4.59 и так далее. Дополнительные версии состоят из четырех цифр. Например, сейчас мы будем устанавливать версию 4.57.1, далее будет 4.57.2, затем 4.57.3 и так далее. Бывает такое, что дополнительных версий вообще нет или наоборот много. Недавно было такое, что была версия 4.56.6. То есть, дополнительных версий может быть много, а может и не быть совсем.

Теперь разберем какую версию на какую устанавливать. Первым делом всегда ставим полную версию, затем дополнительные. Например: у Вас версия 4.56.3, а сейчас последняя 4.57.1. Значит, в первую очередь устанавливаем версию 4.57. Затем запускаем наш «Налогоплательщик ЮЛ», происходит переиндексация базы и только после этого устанавливаем 4.57.1.

Если Вы начнете устанавливать версию 4.57.1, а у Вас версия 4.56.3, то программа «Налогоплательщик ЮЛ» у Вас не обновится, или обновится не правильно!

Даже если у Вас версия 4.54.1 или 4.56, то вышестоящую версию, такую как 4.57, можно устанавливать смело. То есть, вышестоящую ПОЛНУЮ версию, можно ставить на ЛЮБУЮ предыдущую.

Теперь разберемся с дополнительными версиями.

Как правильно устанавливать дополнительные версии Налогоплательщик ЮЛ

Будем опять все разбирать на примерах. Сейчас мы будем ставить версию 4.57.1. В дальнейшем выйдет версия (а может и не выйдет) 4.57.2.

Предположим, что сейчас у нас версия 4.56.1. Значит ставим сначало версию 4.57, а затем 4.57.1. Но помните! После установки каждой версии нужно запускать программу, чтобы произошла переиндексация базы, только после переиндексации, можно обновлять программу дальше.

Теперь разберем другой вариант. У Вас версия 4.57, а обновление есть 4.57.3. В этом случае Вам не нужно устанавливать версии 4.57.1 и 4.57.2, а сразу ставите версию 4.57.3. Все понятно? Если нет, то вопросы в комментарии.

Пошаговая инструкция, как обновить Налогоплательщик ЮЛ

С теорией покончено! Теперь перейдем непосредственно к процессу обновления!

У меня версия 4.57, самая последняя версия 4.57.1. Скачиваем последнее обновление вот . Распаковываем его. Если Вы не знаете, как распаковать файл, то прочитайте мою статью вот .

Теперь обязательно закрываем программу налогоплательщик ЮЛ. Убедитесь сто раз, что Вы закрыли программу. В противном случае Вы потеряете все свои данные!

Запускаем обновление. Видим окно «Приветствия». Просто нажимаем «Далее».

Теперь самый главный шаг. Нам нужно выбрать в какую папку установить обновления. Жмем по ярлыку с программой правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Расположение файла».

Откроется папка с Налогоплательщиком. Смотрим путь. У меня Налогоплательщик находится по пути «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC».

У Вас может быть другой путь! В программе обновления нам нужно указать этот путь, только без папки «INPUTDOC». Вот у меня путь «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC», значит в процессе обновления я указываю путь «C:\НП ЮЛ». После указания пути, нажимаем «Далее».

Посл

РЕШЕНО! Пропала база после обновления Налогоплательщик ЮЛ

Добрый день дорогие друзья! Сегодня разберем вопрос, что делать, если пропала база после обновления Налогоплательщик ЮЛ. Ситуация частая, неприятная. Восстановить данные можно. Давайте разберемся как. Приступим!

Пропала база после обновления Налогоплательщик ЮЛ

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел ПОМОЩЬ и Вам помогут наши специалисты.

Первое, что я Вам посоветую, это прочитать несколько моих статей. Первая, как обновить Налогоплательщик ЮЛ, прочитать Вы ее можете вот тут. Проверьте, все ли Вы правильно сделали.

Вторая статья, это как сделать бекап налогоплательщик ЮЛ. Прочитайте вот тут.

Небольшое отступление. Если Вы не уверены в своих силах, наверняка не знаете, как обновлять программу, то первым шагом делайте резервную копию базы. Да, процедура длительная, но она спасет Вас от потери Ваших данных. Согласитесь, лучше подождать пока компьютер сделает резервную копию, чем вручную восстанавливать все данные. Вторым этапом, прочитайте, как правильно обновлять программу. Даже я, обновлял уже не один десяток раз Налогоплательщик, и то, каждый раз читаю инструкцию.

Продолжим.

Проверяем папку с обновлением

Первое, что нужно вычислить, правильно ли Вы обновили Налогоплательщик. Иногда, можно указать неправильную папку. И вместо того, чтобы обновить наш старый Налогоплательщик, программа установит новый, чистый. Поэтому Вам будет казаться, что у Вас пропали базы. Вычисляем!

Заходим в «мой компьютер» и в строке поиска вводим «inputdoc.exe».

У Вас может быть подобная ситуация. Когда поиск найдет несколько файлов «inputdoc.exe». Это говорит о том, что у Вас установлено несколько Налогоплательщиков ЮЛ. Придется открыть каждый из найденных «inputdoc.exe» и проверить, нет ли там Вашей базы данных.

Возможно, Вы наткнетесь на резервную копию Вашего Налогоплательщика, в котором будут нужные Вам данные. Тогда их можно будет взять и задействовать в основном Налогоплательщике. Как это сделать прочитайте в моей статье вот тут.

Если, описанные выше шаги не принесли результата, то идём дальше, еще не все потеряно!

Проверяем базу данных

Мы выяснили, что программу Вы обновили правильно, дубликатов программы не найдено, резервных копий нет. Значит теперь идем в папку с программой. Нажимаем по ярлыку правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Расположение файла».

Теперь нам нужно обратить внимание на папку «FILIAL».

Заходим в эту папку и видим два разных варианта. Первый.

Это плохой вариант. Значит нашей базы данных нет. И если у Вас нет резервной копии, предыдущие шаги так же не дали результатов, то восстановить данные в автоматическом режиме не получится.

Второй вариант.

Этот вариант получше предыдущего. База данных на месте, значит проблема только в том, что Налогоплательщик ЮЛ не видит ее. Кстати, в папке «FILIAL» количество папок, соответствует количеству налогоплательщиков. У меня в программе только один налогоплательщик, поэтому папка одна.

Мы выяснили, что база есть, а программа ее не видит. Заставим программу заработать с нашей базой данных. Приступим!

 

РЕШЕНО! Пропала база после обновления Налогоплательщик ЮЛ

 

Откроем наш Налогоплательщик ЮЛ и перейдем в меню «Сервис». В этом меню выбираем пункт «Переиндексация».

Далее выставляем галочки, как на рисунке.

Теперь нажимаем «Выполнить».

Начнется «Переиндексация»

В конце процесса Вы увидите вот такое окно.

Теперь самое время проверить нашу базу данных. Она должна быть на месте. А если нет, то идем дальше.

Если Вам не помогла индексация, скорее всего повреждены какие-то системные файлы программы. Самым простым и правильным решением в данном случае, является обновление налогоплательщика. Да, снова обновляем налогоплательщик ЮЛ. Как это сделать, прочитайте вот тут.

Если после всех процедур база не восстановилась, то скорее всего, Вы потеряли свои данные. Но! Не все потеряно, пишите мне в комментарии, возможно, я смогу Вам помочь!

Если Вам нужна помощь профессионального системного администратора, для решения данного или какого-либо другого вопроса, перейдите в раздел ПОМОЩЬ, и Вам помогут наши сотрудники.

Теперь Вы знаете, что делать, если пропала база после обновления Налогоплательщик ЮЛ.

Если у Вас появятся вопросы задавайте их в комментариях! Всем удачи и добра!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы самыми первыми получать все новости с нашего сайта!

Налогоплательщик ЮЛ ⋆ lifeip.ru

Налогоплательщик ЮЛ (НП ЮЛ) — программа, которая довольно часто обновляется. Порой без последней версии налогоплательщика юл, сдача отчета или невозможна, или происходит некорректно. Так как же быть? Для того, чтобы у Вас всегда все было хорошо с отчетами, я советую Вам скачать последнюю версию налогоплательщик юл с моего Яндекс диска. Я сам постоянно скачиваю для Вас самые актуальные обновления программ, и выкладываю их в свободный и открытый источник, чтобы Вы могли легко и быстро обновить все свои рабочие программы. Скачать программу налогоплательщик юл Вы сможете в конце страницы.

Почему же все таки стоит обновлять налогоплательщик с выходом новой версии?

Ответ очень прост! Дело в том, что формы и бланки отчетов, периодически меняются. Какие — то отчеты мы перестаем сдавать вовсе, а какие-то появляются впервые. Так же люди, которые пишут для нас с Вами данные полезные программы, могут допускать ошибки в процессе разработки. И для того, чтобы их исправить они выкладывают обновления.

Как мне узнать какая версия налогоплательщика стоит у меня сейчас?

Очень частый вопрос. Давайте его разберем. И так, для того чтобы узнать какая у Вас версия программы, просто нужно посмотреть на шапку окна.

 

У меня старая программа, какую версию нп юл выбрать для обновления?

Дело в том, что версии налогоплательщик юл, выкладывают в определенном порядке. Сначала выходит основное обновление, оно большое, а потом выходят небольшие дополнения. Вот предположим, у Вас версия как у меня 4.50. А обновление уже доступно 4.51.3. Так как же правильно обновится? Сначала устанавливаете большое обновление программы, а потом маленькое. То есть у меня версия 4.50, ставим на нее 4.51 и только потом 4.51.3.

Скачать программу налогоплательщик юл

Скачать Налогоплательщик ЮЛ версия 4.68 от 09.11.2020

Если Вам нужна старая версия программы, Вы можете скачать ее тут

Как обновить налогоплательщик юл? - Ответ ЗДЕСЬ!

Согласно данным некоторых источников, Налогоплательщик ЮЛ - одна из самых лучших бесплатных программ, предназначенных для заполнения налоговой и бухгалтерской отчётности. В настоящее время существуют несколько версий этой программы, последняя из которых – Налогоплательщик ЮЛ 4.30, официальной датой выпуска которой признано 21 июня 2012 года.

Существуют два способа, при помощи которых пользователь может обновить эту программу, а именно: 1) ручное обновление. 2) автоматическое обновление.

Обновление Налогоплательщика ЮЛ вручную. Чтобы сделать это, пользователю необходимо скачать в интернете более новую версию программы (один из самых известных сайтов - www.rvcgnivc.ru), и запустить установочный файл. Далее программа будет автоматически установлена на компьютер. Следует обратить внимание на то, что перед этим желательно заархивировать папку с программой, а также обязательно нужно отключить антивирус (так как он может принять её за вредоносную и заблокировать установку либо работу). Многие пользователи также советуют устанавливать эту программу и хранить важные документы на диске D, так как это позволить сохранить их в случае какого-либо сбоя в работе операционной системы.

Автоматическое обновление. По мнению автора, данный способ более удобный и самый быстрый. Чтобы программа обновилась автоматически, пользователю необходимо открыть Налогоплательщик ЮЛ, далее зайти в меню «Сервис» и выбрать пункт «Найти обновления в интернете». Необходимые файлы будут найдены и установлены автоматически.

Как обновить информацию о налогоплательщиках - Etsy Help

перейти к содержанию

Центр помощи

войти в систему Покупки на Etsy Продажа с Etsy
.

Адвокатская служба налогоплательщиков - Коронавирус (COVID-19) Налоговые льготы

Нужны налоговые льготы при найме на работу?

Попробуйте наш инструмент для освобождения бизнеса от налогов на COVID-19. Все, что вам нужно сделать, это ответить на несколько вопросов. Это займет не более 5 минут.

На основании ваших ответов инструмент будет:

  • Сообщите вам, можете ли вы претендовать на какой-либо из доступных вариантов налоговых льгот.
  • Свяжите вас с дополнительной информацией, которая позволит вам понять, как воспользоваться этими возможностями.

Или вы можете просто прочитать информацию ниже о доступных вариантах налоговых льгот.

Пожалуйста, помогите предприятиям, пострадавшим от пандемии COVID-19, понять варианты налоговых льгот, чтобы оставаться в бизнесе, поделившись этой листовкой (PDF), ссылкой на эту страницу или прямой ссылкой на инструмент через свой веб-сайт, информационный бюллетень, электронную почту или социальные сети. Ознакомьтесь с нашим налоговым советом TAS: Инструмент для облегчения налоговых льгот для бизнеса COVID-19 для предприятий и организаций, освобожденных от налогов, для получения дополнительной информации об этом инструменте, его работе и многом другом.

Кредит удержания сотрудников

Закон о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (Закон CARES), вступивший в силу 27 марта 2020 года, призван побудить правомочных работодателей удерживать сотрудников в своей платежной ведомости, несмотря на финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса, с удержанием сотрудников налоговый кредит (Кредит удержания сотрудников). Возмещаемый кредит составляет 50% от заработной платы до 10000 долларов США, выплачиваемой правомочным работодателем сотрудникам после 12 марта 2020 г. и до 1 января 2021 г.Дополнительные сведения см. В разделах «Кредит удержания сотрудников», «Освобождение от налога на коронавирус для предприятий и организаций, освобожденных от налогообложения», «Часто задаваемые вопросы о кредитах для удержания сотрудников» и «Отсрочка уплаты налогов на оплату труда до 31 декабря 2020 г.


Оплачиваемый отпуск для рабочих и налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

В соответствии с Законом о реагировании на коронавирус в первую очередь для семей (FFCRA) предприятия могут потребовать два новых возмещаемых налоговых кредита на заработную плату. Кредит оплачиваемого отпуска по болезни и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам доступен для правомочных работодателей, которые выплачивают заработную плату за квалифицированный отпуск по болезни и / или за соответствующий отпуск по семейным обстоятельствам с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года и имеют менее 500 сотрудников.


Оплачиваемый отпуск по болезни для рабочих:
Работодатель может предоставить работнику, работающему полный рабочий день, до 80 часов оплачиваемого отпуска по болезни. Сотруднику, работающему неполный рабочий день, может быть разрешен оплачиваемый отпуск по болезни на количество часов, которое сотрудник проработал в течение двухнедельного периода, если сотрудник не может работать или работать удаленно по причине:

  • Подлежит карантину или изоляции от COVID-19.
  • Рекомендовано пройти карантин из-за COVID-19.
  • Испытывает симптомы COVID-19 и ищет медицинский диагноз.
  • Уход за лицом, наложенным на карантин в связи с COVID-19, или которому было рекомендовано пройти карантин.
  • Уход за ребенком, школа или место ухода которого закрыты или недоступны из-за COVID-19.

Сотруднику, который не может работать из-за карантина или карантина из-за коронавируса, или у которого есть симптомы коронавируса и который хочет получить медицинский диагноз, правомочный работодатель может получить возмещаемый отпуск по болезни. Работодатели выплачивают пособия в размере 100% от обычной заработной платы сотрудника в размере до 511 долларов в день и в общей сложности 5110 долларов за заботу о собственном здоровье сотрудника.

За уход за членами семьи работника работодатели выплачивают пособия в размере двух третей от регулярной заработной платы работника в размере до 200 долларов в день и 2000 долларов в общей сложности.


Оплачиваемый семейный отпуск по уходу за ребенком:
Работодатель может предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 недель за две трети обычной заработной платы сотрудника на сумму до 200 долларов в день и в общей сложности 10 000 долларов, если работник не может работать или удаленная работа, потому что они заботятся о ребенке, чей:

  • Школа или детский сад закрыты из-за COVID-19
  • Поставщик услуг по уходу за детьми недоступен из-за COVID-19

При сочетании двух недель оплачиваемого отпуска по болезни и 10 недель оплачиваемого семейного отпуска работник может получить в общей сложности до 12 недель оплачиваемого отпуска на сумму до 12 000 долларов США по уходу за ребенком.Для получения дополнительной информации см. Часто задаваемые вопросы о оплачиваемом отпуске для сотрудников, Новых кредитах для работодателей за оплачиваемый отпуск, связанном с коронавирусом, и Налоговые льготы за обязательный оплачиваемый отпуск.

Правомочные работодатели имеют право на дополнительный налоговый кредит, определяемый на основе затрат на поддержание медицинского страхования правомочного сотрудника в период отпуска.

Важное примечание: Работодатель не может использовать одну и ту же заработную плату для кредита на удержание сотрудника и кредитов для оплачиваемого отпуска по болезни и семейного отпуска.


Как получить кредит?

Вы можете получить немедленный доступ к кредитам, уменьшив сумму налога на заработную плату, который вы должны делать в противном случае. Если ваших налоговых взносов недостаточно для покрытия кредита, вы можете запросить предоплату в IRS, отправив по факсу вашу заполненную форму 7200 «Авансовый платеж работодателя по кредитам в связи с COVID-19» на номер 855-248-0552. Внимательно прочтите инструкции и уделите время заполнению этой формы. IRS составило список типичных ошибок, которых следует избегать при заполнении формы 7200.Для получения дополнительной информации звоните 833-551-3588.

Если вы полностью уменьшаете требуемые депозиты по налогу на трудоустройство, в противном случае причитающиеся с заработной платы, выплаченной в том же календарном квартале сотрудникам в ожидании получения кредитов, и вы не выплачиваете заработную плату за квалифицированный отпуск сверх этой суммы, вам не следует подавать форму 7200. Если вы подадите форму 7200, вам необходимо будет согласовать этот авансовый кредит и депозиты с соответствующей отпускной заработной платой в форме 941 (или другой применимой федеральной налоговой декларации, такой как форма 944 или форма CT-1), и у вас может быть недоплата в размере федеральные налоги на занятость за квартал.

Обратите внимание, что форма 7200, запрашивающая аванс менее 25 долларов, не будет обработана. Работодатели могут запросить кредит на сумму менее 25 долларов США по форме 941.


Некоторые работодатели получили уведомление об отказе в уплате штрафа после получения новых налоговых льгот

Несмотря на то, что IRS предприняло шаги по внедрению правил, которые предотвращают наложение штрафа на работодателей, сокращающих свои вклады в ожидании требования о зачетах по болезни и семейным отпускам или удержании сотрудников, некоторые работодатели все же могли случайно получить уведомление о штрафе. .

В данный момент никаких дополнительных действий не требуется. IRS работает над выявлением этих учетных записей работодателей и их исправлением как можно скорее. Чтобы избежать получения уведомления о штрафных санкциях в будущем, посетите IRS.gov/form941, чтобы узнать, как правильно сообщать об обязательствах при уменьшении депозитов.


Просрочка обработки Форма 7200

Тем, кто испытывает задержку с обработкой формы 7200, вы получите одно из следующих писем от IRS:

  • Письмо 6312 , если IRS либо отклонило форму 7200, либо изменило запрошенную сумму авансового платежа из-за ошибки вычисления.В письме будет объяснена причина отказа или, если сумма будет изменена, в письме будет указана новая сумма платежа.
  • Письмо 6313 , если IRS необходимо письменное подтверждение того, что адрес, указанный в вашей форме 7200, является текущим почтовым адресом вашей компании. IRS не будет обрабатывать форму 7200 или изменять последний известный адрес до тех пор, пока не будет предоставлено подтверждение.


Возмещение налоговых льгот по сверхнормативной занятости, при необходимости

IRS недавно предоставило руководство по возврату налоговых льгот на сверхнормативную занятость, когда любое возмещение этих перечисленных выше кредитов было выплачено налогоплательщику, если превышает разрешенную для налогоплательщика сумму. Эта ситуация считается ошибочным возмещением, для которого IRS было уполномочено требовать погашения. См. Временное постановление и предлагаемое постановление о том, как согласовать авансовые платежи по возвращаемым налоговым льготам по найму и при необходимости вернуть выгоду от этих льгот.

Для получения дополнительной информации о кредитах работодателя в целом см. Налоговые льготы работодателя и диаграмму потока кредитов работодателя.


Отсрочка удержания налога на социальное обеспечение с определенных сотрудников
и выплаты

Президент Соединенных Штатов издал Президентский меморандум, предписывающий министру финансов использовать свои полномочия в соответствии с разделом 7508A Налогового кодекса США для отсрочки удержания, депозита и уплаты определенных налоговых обязательств.В результате Казначейство и Налоговая служба выпустили руководство, позволяющее работодателям отложить удержание и выплату части налога на социальное обеспечение работника, если заработная плата или компенсация работника ниже определенной суммы. Руководство делает льготы доступными для работодателей и обычно применяется к заработной плате или компенсациям, выплачиваемым с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Отсрочка налога на социальное обеспечение работника может применяться к выплатам налогооблагаемой заработной платы или компенсации работнику на сумму менее 4000 долларов в течение двухнедельного периода выплаты, при этом каждый период оплаты рассматривается отдельно.Отсрочка не предусмотрена для выплаты работнику налогооблагаемой заработной платы или компенсации в размере 4000 долларов США или выше за двухнедельный период оплаты.


Уплата применимых отложенных налогов

Работодатель должен удержать и уплатить общую сумму применимых налогов, которые были отложены в соответствии с настоящим руководством, исходя из заработной платы и компенсаций, выплаченных в период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года. В противном случае начнут взиматься проценты, штрафы и дополнения к налогам. начисляются 1 мая 2021 г. в отношении всех неуплаченных применимых налогов.При необходимости работодатель может принять меры, чтобы в противном случае взимать с работника общую сумму применимых налогов.

Для получения дополнительной информации см .:


Чистые операционные убытки бизнеса (NOL)


Для получения информации о чистых операционных убытках, связанных с бизнесом, см. Раздел ниже под названием Чистые операционные убытки (NOL).


Сроки подачи и оплаты

налоговых деклараций и налоговых платежей за 2019 г., а также ваших первых двух расчетных налоговых платежей за 2020 г. должны были быть произведены в среду, 15 июля.Срок платежа 15 июля обычно применяется к любой налоговой декларации или крайнему сроку уплаты налогов, приходящемуся на 1 апреля 2020 года или позднее, но до 15 июля 2020 года. Для платежей, произведенных 15 июля. Полный список форм со сроком подачи до 15 июля 2020 г. см. В сроках подачи и оплаты.

Закон CARES позволяет работодателям отсрочить внесение депозита и уплату доли работодателя в налогах на социальное обеспечение, а самозанятым лицам отсрочить уплату некоторых налогов на самозанятость.Отсрочка применяется к депозитам и выплатам доли работодателя в налоге на социальное обеспечение, которые в противном случае потребовалось бы произвести в течение периода, начинающегося 27 марта 2020 г. и заканчивающегося 31 декабря 2020 г. Отсрочка также применяется к некоторым налогам на пенсию с железнодорожников.


Отсрочка удержания налога на социальное обеспечение с определенных сотрудников
и выплаты

Президент Соединенных Штатов издал Президентский меморандум, предписывающий министру финансов использовать свои полномочия в соответствии с разделом 7508A Налогового кодекса США для отсрочки удержания, депозита и уплаты определенных налоговых обязательств.В результате Министерство финансов и Налоговая служба выпустили руководство, позволяющее работодателям отложить удержание и выплату части налога на социальное обеспечение работника, если заработная плата или компенсация работника ниже определенной суммы.

Отсрочка налога на социальное обеспечение работника может применяться к выплатам налогооблагаемой заработной платы или компенсации работнику на сумму менее 4000 долларов в течение двухнедельного периода выплаты, при этом каждый период оплаты рассматривается отдельно. Отсрочка не предусмотрена для выплаты работнику налогооблагаемой заработной платы или компенсации в размере 4000 долларов США или выше за двухнедельный период оплаты.


Уплата применимых отложенных налогов

Работодатель должен удержать и уплатить общую сумму применимых налогов, которые были отложены в соответствии с настоящим руководством, исходя из заработной платы и компенсаций, выплаченных в период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года. В противном случае начнут взиматься проценты, штрафы и дополнения к налогам. начисляются 1 мая 2021 г. в отношении всех неуплаченных применимых налогов. При необходимости работодатель может принять меры, чтобы в противном случае взимать с работника общую сумму применимых налогов.

Таким образом, индивидуальные налогоплательщики, которые работают на работодателя, который откладывает удержание налога с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г., могут получить увеличенные суммы удержания, удерживаемые с зарплаты в период с 1 января 2021 г. по 30 апреля 2021 г., или получить какой-либо другой вид запрос на возврат этих отложенных сумм в 2021 году.

Для получения дополнительной информации см .:


Другие способы оплаты

Имеет задолженность, но не может заплатить, или есть вопросы по платежам? Позвоните по номеру, указанному в вашем уведомлении, но из-за нехватки персонала вы можете долго ждать по телефону.IRS.gov предлагает несколько удобных способов делать разовые или повторяющиеся электронные налоговые платежи.

Если вам необходимо возобновить платежи по платежному соглашению с IRS, включая платежи по соглашениям о рассрочке, компромиссным предложениям и взысканию частного долга, см. Налогоплательщики должны возобновить платежи до 15 июля.

Для получения дополнительной информации см. Получите ответы на свои вопросы о сроках подачи и оплаты.


Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации см. Налоговые льготы в связи с коронавирусом для предприятий и организаций, освобожденных от налогов, в IRS.губ. Вы также можете посетить веб-сайт Министерства труда, Закон о реагировании на коронавирус в первую очередь: вопросы и ответы.

.

Просмотреть свой налоговый счет | Налоговая служба

Если вы - индивидуальный налогоплательщик, вы можете просмотреть:

  • Сумма вашей задолженности, обновленная на текущий календарный день
  • Детали вашего баланса по годам
  • История ваших платежей и любые запланированные или ожидающие платежи
  • Основная информация из вашей последней налоговой декларации
  • Подробная информация о вашем тарифном плане, если он у вас есть

Вы также можете:

  • Оплатить онлайн
  • Просмотрите варианты тарифных планов и запросите план через Соглашение об онлайн-оплате
  • Получите доступ к своей налоговой отчетности через Get Transcript

Обратите внимание:

  • Ваш баланс будет обновляться не чаще одного раза в 24 часа, обычно в ночное время.
  • Платежи чеками или денежными переводами могут появиться на вашем счете в течение 3 недель.

Создайте или просмотрите свой аккаунт

Доступность

Существуют проблемы совместимости с некоторыми вспомогательными технологиями. Если вы используете программу чтения с экрана, лупу или программу голосовых команд, обратитесь к руководству по специальным возможностям.

Примечание. Пользователи iOS 11, macOS 10.12 и macOS 10.13 VoiceOver могут испытывать трудности при доступе к этому приложению.Если это повлияет на вас, обратитесь к разделу «Другие способы узнать, сколько вы должны».

Другие способы узнать, сколько вы должны

  • Если вы представляете бизнес или физическое лицо, заполнившее форму, отличную от 1040, вы можете получить расшифровку, отправив форму 4506-T, Запрос на расшифровку налоговой декларации.
  • Индивидуальные налогоплательщики, заполнившие формы 1040, 1040A или 1040EZ, могут запросить выписку из счета. Обратите внимание, что каждая выписка из учетной записи охватывает только один налоговый год и может не отображать самые последние штрафы, пени, изменения или ожидающие действия.
  • Найти дополнительную помощь.

.

Адвокатская служба налогоплательщиков - я не могу платить налоги


Предупреждение: в целях защиты населения и сотрудников и в соответствии с распоряжениями местных органов здравоохранения по всей стране определенные услуги IRS, такие как помощь в реальном времени по телефону, обработка бумажных налоговых деклараций и ответы на корреспонденцию, чрезвычайно ограничены или приостановлены до дальнейшего уведомления. . Получайте актуальную информацию о затронутых операциях и услугах IRS.

Что мне делать?

Если вы не можете заплатить причитающиеся налоги, у IRS есть варианты оплаты.Какой вариант подойдет вам, как правило, зависит от суммы вашей задолженности и вашего текущего финансового положения. У каждого варианта разные требования, а за некоторые взимается комиссия.

Самое важное, что вы можете сделать, это принять меры

Большинство способов погашения налоговой задолженности работают лучше всего, если вы проявляете инициативу. Приняв меры как можно скорее, вы поможете облегчить бремя и удержать IRS от действий по взысканию долга. Эта страница предложит некоторую общую информацию и поможет вам в правильном направлении.

Если вам нужно подать налоговую декларацию, вы должны это сделать, даже если при подаче вы должны будете платить налоги.

Вы должны подать декларацию вовремя, с оплатой или без нее - IRS может взимать штраф за опоздание. IRS также взимает ежедневные проценты по неоплаченным налоговым счетам, поэтому чем дольше вы ждете, тем больше процентов вы должны.

Примечание. Если вы владеете бизнесом и все еще «ведете бизнес», правила получения платежа немного отличаются, особенно если у вас есть сотрудники и вы должны платить налоги, связанные с наймом.Если это ваша ситуация, вам нужно будет работать напрямую с IRS, чтобы определить приемлемую схему.

Первое: определите, сколько вы можете заплатить

Вам необходимо рассмотреть все ваше финансовое положение. Составьте список своих активов и доходов и рассмотрите другие долги, которые у вас могут быть, чтобы выяснить, сколько вы можете заплатить по своей налоговой задолженности.

Прежде чем заключить какое-либо соглашение об оплате, убедитесь, что вы можете платить эту сумму каждый месяц и вовремя.

Примечание. Если у вас есть другой способ получения денег, например займ в банке или у частного лица, его стоит рассмотреть.Процентная ставка и комиссии, взимаемые банком или компанией-эмитентом кредитной карты, обычно ниже, чем сумма процентов и штрафов, налагаемых IRS.

Секунда: выберите способ оплаты, соответствующий вашей ситуации

Если вы можете заплатить полную сумму сейчас

Вы можете произвести оплату электронным переводом средств, кредитной или дебетовой картой или чеком, отправив его по почте на адрес, указанный в вашем счете, или принести его в местное отделение IRS.

Если вы не можете заплатить полную сумму сейчас, но можете оплатить ее в течение 120 дней

Если вы не можете произвести полную оплату сразу, IRS предлагает дополнительное время (до 120 дней) для полной оплаты.Это не формальный вариант оплаты, поэтому нет ни заявки, ни комиссии, но проценты и штрафы продолжают начисляться до тех пор, пока налоговая задолженность не будет выплачена полностью.

Чтобы получить информацию о дополнительном времени до 120 дней, позвоните в IRS по телефону 800-829-1040 (для физических лиц) или 800-829-4933 (для юридических лиц).

Если вам необходимо производить ежемесячные платежи для погашения долга

Вы можете запросить рассрочку, которая представляет собой фиксированный ежемесячный платеж. Это официальное соглашение с IRS, которое включает в себя процесс подачи заявки и сборы.

Вы не сможете полностью погасить долг

Компромиссное предложение позволяет вам заплатить меньше полной суммы вашей задолженности.

Чтобы IRS рассмотрело Компромиссное предложение, вы должны подать заявление и, как правило, уплатить определенные сборы и часть долга. Затем вы должны подать налоговую декларацию и своевременно производить платежи в течение пяти лет после того, как IRS примет ваше предложение.

Если вы не можете произвести оплату сейчас

IRS понимает, что могут быть случаи, когда вы не можете выплатить налоговый долг из-за вашего текущего финансового положения.Если IRS согласится с тем, что вы не можете платить налоги и оплачивать разумные расходы на проживание, оно может присвоить вашей учетной записи статус «В настоящее время не подлежит взысканию». IRS не будет пытаться получить от вас платеж, пока ваша учетная запись находится в статусе «В настоящее время не подлежит взысканию», но долг не уходит, а штрафы и проценты продолжают расти.

Если вы получили уведомление IRS, в этом уведомлении должно быть указано, какие действия необходимо предпринять для решения вашей проблемы.

Публикация IRS 594 «Процесс взыскания налогов в IRS» объясняет процесс взыскания налогов и различные способы, которыми IRS может взыскать задолженность по налогам, которую вы должны. У IRS также есть видео о действиях по сбору платежей.

Просмотрите распространенные налоговые проблемы и ситуации в разделе «Помощь».

Если проблема с IRS вызывает у вас финансовые затруднения, вы пытались неоднократно и не получали ответа от IRS или чувствуете, что ваши права налогоплательщика не соблюдаются, подумайте о том, чтобы связаться со Службой адвокатов налогоплательщиков (TAS).

Вы можете иметь право на представительство от поверенного, сертифицированного аудитора (CPA) или зарегистрированного агента (EA), связанного с клиникой для налогоплательщиков с низким доходом (LITC). LITC также могут предоставлять информацию о правах и обязанностях налогоплательщиков на разных языках для лиц, которые говорят на английском как на втором языке.

.

Адвокатская служба налогоплательщиков - мне не вернули деньги


Предупреждение: в целях защиты населения и сотрудников и в соответствии с распоряжениями местных органов здравоохранения по всей стране определенные услуги IRS, такие как помощь в реальном времени по телефону, обработка бумажных налоговых деклараций и ответы на корреспонденцию, чрезвычайно ограничены или приостановлены до дальнейшего уведомления. . Получайте актуальную информацию о затронутых операциях и услугах IRS.

Что мне делать?

Если вы ожидали возврата налога, а он не прибыл, существует множество причин, по которым он мог быть отложен или не был доставлен.

Сначала проверьте статус возврата

Полезно знать официальный статус вашего возврата. Вот как это узнать:

См. Раздел «Как найти возврат» для получения дополнительной информации.

Когда вы узнаете статус своего возмещения, вы можете сузить круг возможных причин.

Выпустило ли IRS ваше возмещение, но вы его не получили, или вы запросили чек на возмещение?

Возможно, он был утерян по почте или украден.В любом случае вам нужно будет сообщить об отсутствии чека на возврат, и IRS начнет отслеживание. Подробнее об отслеживании возврата средств в разделе «Возврат утерянных или украденных».

Как только IRS определит, что чек был утерян или украден, он сообщит вам, как действовать дальше.

Предполагалось, что возмещение будет направлено непосредственно на ваш банковский счет?

Есть несколько вещей, которые могли произойти:

  • Информация о банковском счете, которую вы указали в своей налоговой декларации, неверна.

  • Информация о прямом депозите была изменена после просмотра и подписания вашей налоговой декларации.

Удерживает ли IRS ваш возврат?

Закон PATH внес следующие изменения, которые вступили в силу с сезона подачи документов 2017 года, чтобы помочь предотвратить потерю доходов из-за кражи личных данных и мошенничества с возвратом средств, связанных с сфабрикованной заработной платой и удержаниями:

  • IRS не может предоставить вам кредит или возврат до 15 февраля, если вы подадите заявку на налоговый кредит на заработанный доход (EITC) или дополнительный налоговый кредит на ребенка (ACTC) в своей налоговой декларации.
  • Это изменение касается только деклараций, требующих EITC или ACTC, поданных до 15 февраля.
  • IRS удержит весь ваш возврат, включая любую часть вашего возмещения, не связанную с EITC или ACTC.
  • Ни TAS, ни IRS не могут выпустить какую-либо часть вашего возмещения до этой даты, даже если вы испытываете финансовые трудности.

IRS может проверять пункты вашей налоговой декларации . Для получения дополнительной информации см. Задержанные или приостановленные возмещения.

Если у вас возникли финансовые трудности и вам необходимо немедленно вернуть деньги, см. Доступные варианты в разделе «Ускорение возврата».

Ваш возврат мог быть зачетом - когда IRS использует ваш возврат для выплаты налоговой задолженности или другой задолженности, такой как студенческий ссуду или алименты, - и вы еще не были уведомлены об этом действии.

Если вы считаете, что имеете право на полное или частичное возмещение, потому что ваш супруг (а) несет полную ответственность за долг, вы можете быть травмированным супругом.

Вам сказали, что вы уже подали налоговую декларацию и получили возмещение?

Вы можете стать жертвой кражи личных данных - распространенная афера заключается в том, что кто-то другой использует вашу личную информацию для подачи налоговой декларации и кражи вашего возмещения.

Получили ли вы возмещение, но сумма оказалась меньше, чем вы ожидали? Или когда вы проверили статус возврата, автоматическая система показала, что IRS не получил вашу налоговую декларацию?

Вы можете запросить расшифровку вашей налоговой отчетности, чтобы узнать, что произошло.Налоговое управление могло изменить сумму в вашей налоговой декларации во время обработки, но по какой-то причине вы не получили уведомления или, возможно, ваша налоговая декларация не была получена налоговым управлением. В расшифровке вашей учетной записи будет указана информация о получении и обработке вашего возврата.

Вы пытались вернуть деньги, но теперь испытываете финансовые затруднения?

Если вы связались с IRS и пытались получить возмещение, но отсутствие денег вызывает у вас финансовые затруднения, вам может помочь Служба защиты интересов налогоплательщиков.

Если ничего из этого не подходит…

Если вы все еще не знаете, что произошло с вашим возмещением, обратитесь к представителю IRS по телефону службы поддержки IRS для физических лиц - 800-829-1040 (TTY / TDD 800-829-4059).

Если проблема с IRS вызывает у вас финансовые затруднения, вы пытались неоднократно и не получали ответа от IRS или чувствуете, что ваши права налогоплательщика не соблюдаются, рассмотрите возможность обращения в Службу адвокатов налогоплательщиков (TAS).

Просмотрите распространенные налоговые проблемы и ситуации в разделе «Помощь».

Вы можете иметь право на представительство от поверенного, сертифицированного общественного бухгалтера (CPA) или зарегистрированного агента (EA), связанного с клиникой для налогоплательщиков с низким доходом (LITC) за небольшую плату или бесплатно. Клиники для налогоплательщиков с низким доходом также предоставляют информацию о правах и обязанностях налогоплательщиков на разных языках для лиц, которые говорят на английском как на втором языке.

.

Способ оплаты налогов с помощью прямой оплаты, кредитной карты и других опций.

Налоги и смерть до сих пор считаются двумя самыми уверенными вещами в этой жизни. Знаете ли вы, что штрафы IRS за несвоевременную уплату налогов обычно меньше, чем штрафы за неподачу налоговой декларации? Поэтому своевременная подача налоговой декларации или хотя бы продление срока не должна быть оправданием, даже если вы не можете платить налоги в это время. Когда вы готовите и подаете налоговую декларацию в электронном виде из налогового приложения eFile, вы можете использовать методы прямого банковского перевода, чека или денежного перевода, как указано ниже.Или вы можете использовать любой другой метод, описанный здесь.

Конечно, самый точный способ узнать причитающиеся или подлежащие уплате налоги - это налоговая декларация. Однако существует множество других сценариев, которые требуют планирования и / или оценки налогов до подачи декларации или уплаты налогов.

Если вы еще не подали заявку и хотите оценить потенциальные налоговые платежи, воспользуйтесь одним из этих инструментов, чтобы выяснить это.

Как указано выше, штрафы за просрочку подачи заявки обычно выше, чем штрафы за просрочку платежа. Узнай сам.В настоящее время у нас есть только инструмент для оценки штрафов IRS, но не штрафов штата.

Нужна дополнительная налоговая помощь по способам расчета налогов? Свяжитесь с одним из наших налоговых инспекторов.

Когда дело доходит до уплаты IRS или государственных налогов, существует три основных сценария:

1. Готов платить сейчас. У налогоплательщика есть необходимые средства или он готов платить налоги по кредитной карте. Подробная информация о предполагаемых налоговых выплатах на 2020 налоговый год.

3. Не платил, не может или не хочет платить налоги сейчас или позже: Налогоплательщик, который не платил в прошлом или в настоящее время не может платить из-за отсутствия средств или нежелания платить налоги сейчас или со временем в будущем.Подробная информация о удержании заработной платы или налоге на имущество.

Прямая оплата.
Эта опция также доступна в налоговом приложении eFile.com, когда вы готовите и подаете налоговую декларацию в электронном виде. Детали

Рекомендуется большинству налогоплательщиков, у которых есть средства на своем банковском счете и которые хотят обрабатывать единовременные платежи по налогу на прибыль в Интернете или которым не нужно или не хотят настраивать повторяющиеся платежи.

Создайте или войдите в свою учетную запись IRS и следите за своими налоговыми платежами и другими обновлениями, например сумма вашей задолженности, обновленная за текущий календарный день, история платежей и любые запланированные или ожидающие платежи, сведения о вашем плане платежей - если он у вас есть, информация из вашей последней налоговой декларации.

Рекомендуется: В этом аккаунте будет отображаться ваш статус и история платежей, а также вы можете получить доступ к налоговым выпискам из отчетов о доходах и налоговых деклараций. Например, если вам нужен скорректированный валовой доход и т. Д.

EFTPS или услуга по уплате налогов Электронной федеральной налоговой системой® позволяет вам зарегистрироваться, чтобы вы могли платить любые налоги, причитающиеся IRS, посредством запланированных платежей бесплатно.

Рекомендуется налогоплательщикам, которые хотели бы управлять своими запланированными или повторяющимися платежами через платформу, предоставленную Казначейством США, через зарегистрированный аккаунт.Выплаты свыше 10 млн. Долларов США. включены. Плата за обработку не взимается.

Выберите один из трех платежных систем и используйте один из следующих вариантов электронных платежей: Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout, PayPal. Стоимость дебетовой карты составляет от 2,55 до 3,95 доллара в зависимости от суммы налога, подлежащей уплате. Комиссия за удобство использования кредитной карты составляет от 1,87% до 1,99%. Существуют ограничения на количество платежей, которые можно произвести с помощью дебетовой или кредитной карты.Для сумм налоговых платежей более 100 000 долларов применяются определенные ограничения, и все они перечислены на странице платежной системы. Сборы выше, если вы используете этот метод, интегрированный через коммерческую онлайн-платформу подготовки налоговой отчетности или через профессионального налогового составителя.

Кредитная карта Оплата рекомендуется налогоплательщикам, которые хотели бы платить налоги вовремя, но не имеют средств в банке и не хотят сталкиваться с штрафами за просрочку платежа. Использование дебетовой карты рекомендуется только в том случае, если вы можете взять деньги в долг дешевле, чем платить по кредитной карте по ставке бесплатного займа.Если у вас есть средства в банке, мы не рекомендуем использовать дебетовую карту из-за связанных с ней сборов, а лучше использовать вышеуказанный вариант прямого платежа, поскольку он бесплатный.

Дополнительные варианты оплаты кредитной или дебетовой картой

Убедитесь, что вы проверяете комиссии, предоставляемые каждым поставщиком по ссылкам. Они также предоставляют возможность оплаты по телефону. См. Ниже в разделе оплаты по телефону.

Рекомендуется налогоплательщикам, которые не могут совершить прямой платеж или зарегистрированный платеж через EFTPS или должны перевести очень большие суммы налоговых платежей, поскольку для проводных переводов нет ограничений.Фиксированная плата за обработку будет отличаться.

Налоговые платежи наличными могут быть приняты участвующими розничными продавцами, указанными по ссылке слева. Налоговые выплаты ограничены до 1000 долларов в день, плюс есть ограничения на частоту выплат. Бесплатная операция за наличный расчет составляет 3,99 доллара США.

Рекомендуется налогоплательщикам, которые могут не иметь банковского счета или кредитной / дебетовой карты и / или иметь небольшую сумму подлежащего уплате подоходного налога. Из соображений удобства и комиссионных, а также если вы можете использовать метод прямого депозита, указанный выше, мы рекомендуем делать это сверх наличной оплаты.

Выпишите чек или денежный перевод на адрес: Казначейство США. Необходимо указать следующую информацию: имя и адрес, номер социального страхования (номер социального страхования отображается первым, если это совместная декларация), соответствующие номера налоговых форм и налоговый год и / или номер уведомления IRS. Не отправляйте наличные по почте. Убедитесь, что вы выбрали правильный почтовый адрес IRS по ссылке слева.

Рекомендуется налогоплательщикам, которые могут не иметь банковского счета или кредитной / дебетовой карты и / или иметь небольшую сумму подлежащего уплате подоходного налога.Как правило, почтовая марка считается датой платежа. Если вы приобретаете номер для отслеживания почты, плата может быть аналогична оплате наличными или банковским переводом. Для удобства мы рекомендуем прямой перевод чеком или денежным переводом по почте.

Оплата по телефону

IRS не принимает платежи по телефону по номеру 1-800-829-1040. Вот список поставщиков, которые принимают платежи по кредитной или дебетовой карте по телефону. Эти поставщики также указаны выше в разделе оплаты кредитной картой.
EFTPS - Федеральная электронная платежная система : Телефон: 1-800-555-4477 или с помощью оборудования TTY / TDD можно позвонить по телефону 1-800-733-4829. Нажмите, чтобы узнать о сборах.
Официальные платежи : Телефон: 1-888-872-9829. На этом сайте также разрешены уплаты государственных налогов. Используйте их калькулятор комиссионных, чтобы оценить комиссию в зависимости от типа платежа.
Link2Gov Corporation : Телефон: 1-888-729-1040. Комиссии по состоянию на 30 июня 2020 года: кредитная карта 1,87% (минимум 2,59 доллара США), дебетовая карта 2,58 доллара США.
WorldPay US, Inc.: Телефон: 1-844-PAY-TAX8. Комиссии по состоянию на 30 июня 2020 г .: комиссия по кредитной карте: 1,96%, комиссия по дебетовой карте: 2,55 доллара США.

Позвоните или посетите указанные выше сайты, чтобы узнать о текущих тарифах.

Общие рекомендации по оплате

При использовании любого из вышеперечисленных способов оплаты с оплатой сейчас, чтобы платеж поступил вовремя и избежать штрафов за просрочку платежа и процентных сборов, мы настоятельно рекомендуем выделить достаточно времени, чтобы платеж вовремя прибыл в IRS. С помощью большинства электронных способов оплаты вы можете лучше всего отслеживать статус, процесс и поток платежа.

Узнайте, следует ли вам производить платежи по расчетному подоходному налогу за 2020 налоговый год. Когда и как производить эти выплаты.

Варианты уплаты налогов на eFile.com

Когда вы готовите и заполняете налоговую декларацию на eFile.com, в налоговом приложении вам доступны следующие варианты оплаты. Вам не нужно использовать ни одну из этих доступных опций. Описанные выше варианты оплаты доступны любому налогоплательщику независимо от онлайн-платформы.

Электронный вывод средств (прямой дебет с банковского счета) Позволяет вам в электронном виде снимать ваш налоговый платеж с вашего банковского счета только при одновременной подаче налоговой декларации. В процессе электронной подачи вы перейдете к экрану для ввода информации о вашем банковском счете, и эта информация будет отправлена ​​в Казначейство США после того, как вы подадите декларацию по электронной почте. Вы также можете перейти на отдельный экран для подачи налоговой декларации штата, но мы сообщим вам, если ваш штат не предлагает прямой дебет, прежде чем вы подадите свою налоговую декларацию. Детали. Отправьте чек или денежный перевод в IRS после того, как вы отправите или заполните налоговую декларацию по электронной почте. Приложите форму 1040-V платежного ваучера (прилагаемую к вашей налоговой декларации) к отправленному по почте чеку или денежному переводу.Затем отправьте платеж и ваучер на адрес IRS, соответствующий вашему государственному месту жительства (здесь вы найдете почтовые адреса IRS, основанные на государственном проживании). Если у вас есть задолженность по государственному налогу, в вашей налоговой декларации есть платежный ваучер, в котором содержатся инструкции о том, как подать государственный налог. Детали.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

.

Смотрите также